一、部门主要职责
1.贯彻执行工业和信息化、中小企业、盐业行业有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订并组织实施促进全县工业、信息化、中小企业发展的政策措施。
2.拟订全县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。研究全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施。实施全县城乡工业布局调整和产业升级。
3.负责拟订全县工业集中区、工业开发区和循环经济产业园建设的中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局。
4.监测分析全县工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,解决工业经济运行中有关问题。负责制定盐业发展规划和政策措施。
5.指导全县工业和信息化企业的安全生产,负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理。
6.负责提出全县工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、组织规划重大工业、信息化建设项目,组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作。
7.负责指导实施工业技术改造项目,以先进技术提升改造传统产业,指导全县工业行业的质量管理。
8.负责全县工业、通信业节能减排工作综合协调指导,推进全县工业、通信业节能监督管理工作。组织协调工业节能新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用,指导和组织工业节能监察工作。
9.拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施,推进工业自愿性清洁生产,负责全县新型墙体材料革新工作。
10.负责推进工业、信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责指导全县工业和信息化行业专业技术和技能人才的教育培训。
11.统筹推进全县信息化工作,指导协调信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准。指导电子信息产业质量管理,指导和推进企业信息技术创新机制的建立,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息业融合。
12.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。监督管理全县无线电台(站)和组织实施无线电管制,负责军地及涉外无线电业务协调。
13.会同有关部门加强对全县信息网络、设备和产品的监督管理。组织、协调和指导全县重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。
14.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
15.职能转变。强化工业和信息化领域供给侧结构性改革,深入推进“互联网+”,“中国制造2025”,大数据等信息化产业发展。加强对工业节能监察工作的组织和指导,推进全县工业和信息化领域节能措施落实。
二、机构设置情况
工信局内设机构有综合办公室、信息数据产业股、项目投资规划股、经济运行股安全与循环经济股等5个。
三、2019年部门决算情况说明
(一)收支决算情况分析说明
2019年度收入8754674.76元,其中:一般公共预算财政拨款收入6574674.76元,政府性基金预算财政拨款收入100000元,其他收入2080000元。此外,上年度结转结余239963.02元。2019年支出8805836.21元,结转结余188801.57元。其中:
(1)工资福利支出2640597.76元。
(2)对个人和家庭补助501339元。
(3)商品和服务支出395061.45元。
(4)对企业的补助5268838元。
(二)“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出8000元,占预算45000元的17.78%。比2018年减少了2361元,下降22.79%。主要是从严把控公务接待标准。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,占预算0元的0%。全年因公安排出国(境)团组0批,共计0人。
2.公务接待费支出8000元,占预算45000元的17.78%。比2018年减少了2361元,下降22.79%,全年公务接待18批次,92人。主要是招商引资等业务工作的接待支出。
3.公务用车购置及运行费支出0 元,占预算0元的0%。
(1)公务用车运行维护费支出0元,占预算0 元的0%。
(2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
(三)其他事项说明
1.机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出243900元,比2018年增减少23540元,降低8.8%。主要原因是:人员调出,运行经费减少 。
2.政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用说明
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台/套,单价100万元以上专用设备0台/套。
4.2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金110.38元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对2019年到企业任职大学生补助资金、丽达服装厂退休职工非统筹医疗费补贴资金项目等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出110.38万元。
根据年初设定的绩效目标,到企业任职大学生补助资金项目自评得分为优项目全年预算数为120万元,执行数为109.89万元,完成预算的91.58%。丽达服装厂退休职工非统筹医疗费补贴资金项目,自评得分为优,项目全年预算数为4920元,执行数为4920元,完成预算的100%。
四、附表
1.决算信息公开表
2.绩效评价报告
3.绩效自评表
五、名词解释
财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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