近期,结合财政局下发的《会计监督检查工作实施方案》,农牧局开展了内部控制工作自查工作,进一步加强了内部控制管理,强化授权、规范流程,先期识别评估内外部风险,把权力关进“制度的笼子”,在全局牢固树立勤俭节约意识,内部管理水平不断提高,进一步规范内部控制,有力推进了廉洁风险防控机制建设。
一是结合单位管理现状,参照已有的管理制度和工作制度,对各类业务流程进行梳理,查找风险点,明确防控点。
二是在前期发现问题找不足的基础上,在单位层面和业务层面建立和完善内部控制制度,形成内控管理工作手册初稿。
三是根据形成的内控管理工作手册初稿,汇总各项管理制度,在向各股室和领导班子征求意见补充完善的基础上,编制了《农牧局内部控制管理工作手册》。《手册》建立起了一整套内部控制制度,具体制定了《重大事项集体决策制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》和《预算管理制度》等14项制度。
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