瓜州县妇女联合会关于2020年部门决算公开情况的说明


一、部门主要职责

(一)围绕县委、县政府中心工作,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作。

(二)负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设,研究和制定妇联系统干部教育培训规划,配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作,协管下一级妇联领导班子。

(三)负责指导全县妇联系统思想政治工作,担负团结引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒作用,积极开展网上妇联建设工作。

(四)负责三八红旗手和三八红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵等评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

(五)负责指导全县“双学双比”、“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”和“乡村振兴巾帼行动”的实施,开展妇女劳动技能培训,团结动员城乡妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分利用好党的各项惠民政策,带领全县妇女增收致富全面建成小康社会。

(六)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,积极参与全县有关妇女儿童法律、地方性法规及配套政策的制定,负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行,承担妇女群众信访维权案件的接待处理,为妇女提供法律、心理帮助和服务。积极推动有关儿童发展与救助项目的实施,做好留守流动等困境儿童的关爱服务。

(七)注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,配合相关部门开展家庭教育指导与服务,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成社会文明新风尚。

(八)加强同各族各界、各行各业和港澳台、海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作,以及各民主党派和无党派知识女性的联谊,积极参与”一带一路”建设,推动构建人类命运共同体,为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

(九)负责提出各个时期全县妇女工作任务,制定妇女工作计划,筹备、召开全县妇女代表大会。

(十)牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实,协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查和评估县政府妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

(十一)承办县委、县政府、酒泉市妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责内外协调、政务服务和事务管理,负责机关日常运转、内外联系、综合协调和机关建设,负责党的建设、党风廉政建设、意识形态、内外宣传等工作,承担综合性文稿起草、调查研究、保密、人事、机构编制、财务、统计、文书档案、安全、办公自动化和后勤保障等工作,承担县妇联日常工作。

(二)宣教发展股。负责妇联基层组织建设,抓好各级妇联干部教育培训、队伍建设;负责联系妇女团体会员;围绕党的中心工作,有针对性指导开展全县妇联系统思想政治工作、内外宣传、网络舆情及巾帼志愿者服务等工作,负责三八红旗手(集体)、巾帼文明岗和巾帼建功标兵等各类典型的培树工作;承担平安创建、统战(民宗)、综治、双拥、禁毒、卫生与健康等工作的协调推进。负责城乡妇女发展、妇女人力资源开发、女性稳岗就业、技能培训和妇儿发展项目实施等工作。组织开展“双学双比”“巾帼建功”活动;实施乡村振兴巾帼行动。

(三)家庭和儿童工作股(瓜州县人民政府妇女儿童工作委员会办公室)。负责各类家庭创评活动;负责家庭教育指导服务、推进家长学校建设工作;制定实施家庭教育规划;开展家家幸福安康工程和家庭文明建设;负责儿童公益项目实施;维护妇女儿童合法权益,负责妇女来信来访的接待处理,承担舆情研判及为受害妇女提供法律、心理帮助和服务;落实妇女儿童发展规划,负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

三、2020年部门决算情况说明

(一)收支决算情况分析说明

2020年度,瓜州县妇联决算收入合计1223135.06元,同比增加227162.78元,增长23%,增长原因:人员调入,工资福利增加。其中:财政拨款收入1209135.06元,占决算收入的99%,同比增加263162.78元,增长28%,增长原因:人员调入,工资福利增加。(其中:一般公共预算财政拨款收入1209135.06元、政府性基金预算财政拨款收入0元,国有资本经营预算收入0元);上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元、占0%;其他收入0元,占0%。

2020年度,瓜州县妇联决算支出总计1227067.06元,同比增加199027.78元,增长19.35%,增长原因:人员调入,工资福利增加;其中:基本支出1047067.06元,占85%;项目支出180000.00元,占15%。财政拨款支出1209135.06元,较年初预算增加316935.06元,增长36%,增长原因:人员调入,工资福利增加,(其中:一般公共预算财政拨款支出1209135.06元,政府性基金预算财政拨款支出0元,国有资本经营预算支出0元),增减变化的原因:新调入一人以及工资福利的增加。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)905494.80元,占总支出的73.8%,同比增加30757.8元,增长3.5%,增长原因:人员调入;

2.社会保障和就业支出(类)支出60553.08元,占总支出的4.9%,同比增加4982元,增长8.9%,增长原因:人员调入;

3.卫生健康支出(类)支出185061.18元,占总支出的15.1%,同比增加154926.08元,增长514%,增长原因:两癌检查项目纳入卫生健康支出类;

4.住房保障支出(类)支出58026.00元,占总支出的4.7%,同比增加22479元,增长63%,增长原因:人员调入;

5.其他支出(类)支出17932元,占总支出的1.5%,同比减少14135元,下降44%,增长原因:资金支付力度加大,结转资金减少。

按支出经济分类,其中:

1.工资福利支出782336.26元,占总支出的63.8%,同比增加207153.98元,增长36%,增长原因:人员调入;

2.商品和服务支出444730.80元,占总支出的36.2%,同比减少8126.2元,下降1.8%,减少原因:压减日常开支。

  (二)“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出4500元,占预算5300元的85%;较上年增加2000元,增长80%。主要是招商引资客商接待的增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,占预算0元的0%。全年因公安排出国(境)团组0批,共计0人。

  2.公务接待费支出4500元,占预算5300元的85%;较上年增加2000元,增长80%,全年公务接待6批次,50人。主要是上级部门调研考察、招商引资客商接待等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元,占预算11700元的0%。其中:

(1)公务用车运行维护费支出0元,占预算11700元的0%。  

(2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出246798.80元,较上年减少27591.2元,降低10 %。主要原因是:执行过紧日子的财政要求,压减日常开支。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额16850元,其中:政府采购货物支出16850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50000元以上通用设备0台/套,价值0元;单价1000000元以上专用设备0台/套,价值0元;拥有房屋0平方米,价值0元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金180000元,占一般公共预算项目支出总额的86%。组织对妇女“两癌”免费检查项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出180000元。其中:积极动员城镇、农村适龄妇女进行“两癌”免费检查,并做好初筛阳性对象复诊工作,确保应检尽检。

根据年初设定的绩效目标,妇女“两癌”免费检查项目自评得分为100分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。主要产出和效果:最大限度的面向广大妇女宣传党的惠民政策,普及卫生保健、科学育儿、健康养 护、“两癌”防治等知识,引导妇女从自身做起,带动家庭成员树立健康意识,养成良好的行为习惯和生活方式,提高健康水平。

  项目绩效自评综述:检查贫困妇女2150人,完成全年任务的113%,最大限度的面向广大妇女宣传党的惠民政策,普及卫生保健、科学育儿、健康养 护、“两癌”防治等知识,引导妇女从自身做起,带动家庭成员树立健康意识,养成良好的行为习惯和生活方式,提高健康水平。

  四、名词解释

财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表



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