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腰站子东乡族镇人民政府2018年决算公开情况

发布时间:2025-10-27 20:10   文章来源:瓜州县人民政府网   阅读量:4354
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一、部门主要职责

1.执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。

4.加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。

5.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

7.承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理,农村集体资产管理职责。

8.加强乡干部职工自身队伍建设。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

腰站子东乡族乡人民政府内设机构有武装部、党政综合办、人口和计划生育办公室、经济社会发展办公室、农业服务中心、社会事务综合服务中心、农经财政服务中心等。

(一)党政综合办公室负责乡党委、政府的政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息信访、文书处理、档案管理、会议组织、对外接待、行政事务、后勤管理等工作;组织草拟综合性报告、政策性文件;组织制订和监督实施机关内部各项制度;承担组织、宣传、人事劳动等职能及人大、工会、共青团、妇联的具体工作,承办乡党委、政府交办的其他工作。

(二)经济社会发展办公室负责制定经济发展规划和经济管理工作;负责指导新农村建设;做好防汛抗旱、地质灾害及防火、防疫、生态环境保护等工作;负责农业、林业、水利、扶贫等职能。负责交通、安全生产、项目建设、劳务培训、数据统计、集乡整治管理等工作。负责宣传党在农村的各项方针、政策,负责各村的经济和社会事业发展。负责特色产业开发和管理。

(三)人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传,依法管理乡人口计划生育工作;负责村级计生干部的管理和培训;负责执行、落实人口与计划生育目标管理责任,做好计生统计和业务台帐;负责对村级计划生育工作的业务指导、检查、督促等工作。

(四)武装部。负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。

(五)农业综合服务中心。负责乡乡农业、农技、农机技术推广服务工作;负责乡乡林业、水利、畜牧、种养殖业技术指导信息等服务工作;负责农田基本建设和规划建设和水土保护;负责全乡的畜牧生产管理;负责全乡的植树造林、林业资源保护等工作;负责抗洪、抗旱工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

(六)社会事务综合服务中心。负责贯彻执行上级有关教育、卫生、文化、体育、民政、计划生育等法律、法规和政策;负责社会救助、低保发放、劳动保障、优抚和安置、残联、救济救灾、拥军优属、社会保险等工作;负责九年制义务教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、青壮年扫盲等工作;改善办学条件和教育设施;负责乡乡宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视工作;负责制定计划生育年度计划,开展计生宣传、咨询等服务活动,管理和发放计生药具,执行人口计划,控制人口增长,查处违反计划生育的事件;承办乡党委、政府交办的其他工作。

(七)农经财政服务中心。负责贯彻落实上级有关农村集体“三资”管理的法律法规及有关制度;负责研究拟定乡农村集体“三资”管理中心制度;负责指导各村建立健全农村集体“三资”管理制度;负责做好各村农村集体“三资”委托代理服务中心的业务指导、检查、监督;做好农村集体“三资”管理的调查研究工作,为领导决策提供依据;强化农村集体“三资”管理网络应用,实行动态网络监管;协助开展审计监督,完成农村集体“三资”审计任务。

(八)人员构成。核定行政编制25个,事业编制30个。截止2018年末,我单位共有在职人员24人,退休人员28人。

三、2018年部门决算情况说明

(一)收支决算情况分析说明

2018年我乡收到财政预算资金8847104.58元,其他收入160000元,合计9007104.58元。全年共支出8620902.57元,其中:基本支出全年共支出8071981.58元,项目支出全年共支出548920.99元。

(二)“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出81620.24元,占预算90000元的90.6%;较上年增加1859.24元,上升2.3%。主要是公务车辆使用年限久,维修费增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年因公安排出国(境)团组0批,共计0人。

2.公务接待费支出32839元,占预算40000元的82%。比2017年减少了691元,下降2%,全年公务接待131批次,786人。主要是压缩接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出48781.24元,占预算50000元的97.6%。其中:

(1)公务用车运行维护费支出48781.24元,占预算50000元的97.6%,主要用于车辆的燃油费、过道费、保险费、保养维修费等支出。

(2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

(三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1243883.22元,比2017年减少188328.44元,降低13.1 %。主要原因是:经费减少 。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额1782362.32元,其中:政府采购货物支出683342.4元、政府采购工程支出1099019.92元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是安监站业务电动车;单位价值50元以上通用设备0台/套,单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

2018年度我单位无绩效管理项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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