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中共瓜州县委宣传部关于2020年部门决算公开情况的说明

发布时间:2021-09-23   文章来源:财政局   
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一、部门主要职责

1.贯彻落实党的宣传思想工作路线、方针、政策,负责制定全县宣传思想文化工作任务、目标和政策措施,承担全县宣传思想战线各方面工作的组织协调任务。

2.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,统筹协调全县意识形态工作,负责县委意识形态责任制落实和日常督查指导。

3.负责规划、部署全县思想政治工作,负责指导全县理论学习、理论研究、理论教育、理论宣讲和社会科学规划、研究工作。负责对全县各级党委(党组)中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。

4.贯彻落实党的新闻宣传工作方针、政策,规划、部署、指导、实施全县新闻和对外宣传工作,负责全县新闻发布的组织与管理,会同有关部门做好来瓜记者采访的各项事务。负责全县舆论导向和新闻队伍建设,健全基层通讯员队伍,做好培训工作。负责县域内新闻单位的监督管理。

5.归口领导瓜州县融媒体中心。

6.负责全县新闻出版和电影管理工作。负责各类新闻出版活动的监督管理工作,组织协调、纠正违法违规行为。负责管理电影行政事务,监督管理电影制片、发行、放映工作。负责指导全县农村电影放映工程。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。负责指导协调全县互联网宣传工作。负责互联网信息内容监督管理。负责舆情管理和舆论引导工作,指导和推动全县网络评论员队伍建设。负责属地重点新闻网站规划建设。

8.负责拟订全县精神文明建设的工作规划并组织实施,承担精神文明建设各项创建任务。负责指导社会主义核心价值观十大创建行动等相关工作。组织开展全县公民思想道德建设、未成年人思想道德建设工作。指导志愿者服务活动。负责县新时代文明实践中心的建设管理,指导乡镇新时代文明实践所和村、社区新时代文明实践站建设管理,开展文明实践活动。

9.组织指导全县社会主义文艺创作,协调指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作。

10.组织指导全县国防教育工作。拟订全县国防教育政策和工作规划,检查督促全县国防教育工作的落实,组织开展全县性国防教育活动,指导协调基层单位开展国防教育活动。

11.承担安全生产、环境保护领域新闻宣传和舆论监管责任。

12.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.内设机构

瓜州县委宣传部内设机构有办公室、意识形态工作股、理论教育股(国防教育股)、对外宣传股、精神文明建设股、文化发展股(新闻出版股)等6个。

另外,中共瓜州县委宣传部对外加挂瓜州县人民政府新闻办公室、瓜州县新闻出版局、瓜州县精神文明建设指导委员会办公室牌子。

县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)设在县委宣传部,接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导,承担县委网络安全和信息化委员会具体工作,组织开展网络安全和信息化重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务。县委宣传部的内设机构根据工作需要承担县委网信办相关工作,接受县委网信办的统筹协调。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县委宣传部下属1个参照公务员法管理事业单位。包括:瓜州县文学艺术界联合会。

3.其他事业单位

瓜州县委宣传部下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括:瓜州县互联网信息管理中心、瓜州县新时代文明实践中心。

  三、2020年部门决算情况说明

(一)收支决算情况分析说明

2020年度,中共瓜州县委宣传部决算收入合计4997415.91元,同比增加929482.74元,增长19%;其中:财政拨款收入4610415.91元,占决算收入的92.26%,同比增加745482.74元,增长16.17%(其中:一般公共预算财政拨款收入4610415.91元、政府性基金预算财政拨款收入0元,国有资本经营预算收入0元);上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元、占0%;其他收入387000元,占8%。增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

2020年度,中共瓜州县委宣传部部门决算支出总计4846115.37元,同比增加1121359.5元,增长23.14%;其中:基本支出4846115.37元,占100%;项目支出0元,占0%。财政拨款支出4846115.37元,较年初预算减少77418.41元,下降1.57%(其中:一般公共预算财政拨款支出4846115.37元,政府性基金预算财政拨款支出0元,国有资本经营预算支出0元),增减变化的原因:上年的结余资金结转到本年使用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)4222728.96元,占总支出的87.14%,同比增加970475.76元,增长22.98%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

2.社会保障和就业支出201710.67元,占总支出的4.16%,同比增加30557.71元,增长15.15%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

3.卫生健康支出134218.74元,占总支出的2.77%,同比增加41403.03元,增长30.85%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

4.住房保障支出183185元,占总支出的3.78%,同比增加73403元,增长40.07%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

5.其他支出104272元,占总支出的2.15%,同比增加5544元,增长5.32%。增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

按支出经济分类,其中:

1.工资福利支出2511433.91元,占总支出的51.83%,同比增加755770.74元,增长30.09%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

2.商品和服务支出2219472.41元,占总支出的45.8%,同比增加250379.71元,增长11.28%;增减变化的原因:由于机构改革,内设股室增加,单位人员增加。

3.对个人和家庭的补助支出45037.05元,占总支出的0.93%,同比增加45037.05元,增长100%;增减变化的原因:由于脱贫攻坚消除视觉贫困交叉检查工作需要,我单位包抓锁阳城镇农丰村和新沟村,给与了扶贫帮扶物资。

4.资本性支出70172元,占总支出的1.45%,同比增加70172元,增长100%。增减变化的原因:新增加西部志愿者、公益性岗位人员。

  (二)“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出49588元,占预算50000元的99.18%;较上年增加13352元,增长26.93%。主要是由于机构改革,省、市宣传部都增加内设科室,省、市新增省委网信办、市委网信办,相应检查调研增加,2020年恰逢习总书记视察甘肃一周年,大型采访活动,外来记者增多,本单位增加2个内设股室。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,占预算0元的0%。全年因公安排出国(境)团组0批,共计0人。主要是我单位无此项经费支出。

  2.公务接待费支出49588元,占预算50000元的99.18%。较上年增加13352元,增长26.93%,全年公务接待80批次,420人。主要是由于机构改革,省、市宣传部都增加内设科室,省、市新增省委网信办、市委网信办,相应检查调研增加,2020年恰逢习总书记视察甘肃一周年,大型采访活动,外来记者增多,本单位增加2个内设股室工作的接待支出。

  3.公务用车购置及运行费支出0元,占预算0元的0 %。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出0元,占预算0元的0%,主要我单位参加公车改革,无保留公车。

  (2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出2185372.41元,较上年增加315007.71元,增长14.41 %。主要原因是:人员增加、办公经费增加,刚性支出增加。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额155343.4元,其中:政府采购货物支出102150元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出53193.4元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单价50000元以上通用设备0台/套,价值0元;单价1000000元以上专用设备0台/套,价值0元;拥有房屋0平方米,价值0元。

4.2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

四、名词解释

财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表

1.2020年部门决算公开附表


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